各 系:
为进一步规范学院各系财务收支管理,根据学院财务收支审计有关管理规定,监察审计处将以抽查形式组织审计小组对艺术设计系、信息工程系2017年度财务收支情况进行专项审计。请艺术设计系、信息工程系于2018年9月21日前将审计所需资料(见附件1)及审计承诺书(附件2)报送学院监察审计处,其他系请按照学院相关制度和规定进行自查,加强财务收支管理。
附件1:各系需提供审计资料清单
附件2、审计承诺书
附件1:
各系需提供审计资料清单
1、 2017年度部门年度工作计划、总结;
2、 2017年度财务收支预算或收支计划、基本台帐等资料;
3、 2017年度系财务收支基本情况说明;
4、 各系制定、实施与财务相关的管理办法、分配方案、审批资料、会议记录资料;
5、 各系办学经费额度表,部门支出明细账(需要纸质和电子版文件)
6、 审计小组认为应当提供的其他有关资料。
附件2:
审 计 承 诺 书
监察审计处:
根据中华人民共和国教育部第17号令《教育系统内部审计工作规定》,我们按照审计组要求,郑重承诺如下:
1、我们已提供审计资料清单列明的所有资料,并对其真实性、完整性和合法性负责。
2、被审年度所有经济活动的财务收支均已入账,无账外账;
3、重要事项均已向监察审计处提供,无漏报重大不确定事项;
4、没有随意变更经费用途的情况。
为配合此次审计,我们将随时提供审计工作需要的有关资料。
我部门愿意承担因提供不实资料或不如实提供资料而造成的一切后果。
被审计部门负责人:
被审计部门(公章)
年 月 日